ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN KAS PADA TOKO BANGUNAN SINAR JAYA DI PANGKALAN KERINCI

Authors

  • Asmara Hendra Komara STIE Pelita Indonesia
  • Erianawati Erianawati STIE Pelita Indonesia

Keywords:

internal control, cash receipts, disbursements, pengendalian intern, penerimaan, pengeluaran kas

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the effectiveness of the internal control system of cash in sinar jaya building Store. The method used in this research is descriptive analysis method and sign test.Based on this research, organizational structure, system of authorization and recording procedures and qualified employees who are already working effectively , while visits from healthy practice and qualified employees who had not been effective . The overall system of internal control of cash in the shop building jaya beam is already operating effectively. even though the overall internal control system has been working effectively but there are still weaknesses that still must be considered by the company .

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas sistem pengendalian intern kas pada toko bangunan sinar jaya di pangkalan kerinci. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analsis deskriptif dan uji tanda (sign test). Berdasarkan penelitian ini, struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan serta karyawan yang bermutu sudah berjalan dengan efektif sedangkan dilihat dari praktek yang sehat dan karyawan yang bermutu belum berjalan efektif. Secara keseluruhan sistem pengendalian intern kas di toko bangunan sinar jaya sudah berjalan dengan efektif . walaupun secara keseluruhan sistem pengendalian intern sudah berjalan dengan efektif tetapi masih terdapat kelemahan-kelemahan yang masih harus diperhatikan oleh perusahaan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Al Haryono Jusup, 2011, Dasardasar Akuntansi, Jilid 1, Edisi ke-7, STIE YKPN, Yogyakarta.
Alison. 2006. Fraud Auditing. The Audit Journal.
Baridwan, Zaki, 2004 Intermediate Accounting, Edisi Tujuh, BPFE, Yogyakarta
Jessica, 2011 Analisis Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Bengkel Eka Prima, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia Pekanbaru, Pekanbaru
Mulyadi 2010. Auditing. Edisi ke 6, Salemba Empat, Jakarta
Sistem Akuntansi. Edisi ke 3, Salemba Empat, Jakarta
Akuntansi Biaya,Edisi ke-5 cetakan kesembilan, UPP-STIM YKPN,Yogyakarta.

Published

2017-03-31

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>